Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, верно-ли формируются проводки? Завела реализацию товаров и услуг. После проведения смотрю результат. Верно-ли сформированы проводки? Делаю такое впервые. Спасибо!
Comments
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
Здравствуйте. У вас в первой проводке "поступление на расч. счет" нет расчетного счета (Д62К62), а нужно Д51К62
Цитата: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, верно-ли формируются проводки?Завела реализацию товаров и услуг. После проведения смотрю результат. Верно-ли сформированы проводки? Делаю такое впервые. Спасибо!
Добрый день! Если речь идет об услугах, вы не являетесь плательщиком НДС и покупатель сделал предоплату, то все верно!👏
Цитата:Цитата: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, верно-ли формируются проводки?Завела реализацию товаров и услуг. После проведения смотрю результат. Верно-ли сформированы проводки? Делаю такое впервые. Спасибо!Добрый день!Если речь идет об услугах, вы не являетесь плательщиком НДС и покупатель сделал предоплату, то все верно!👏
Да, это услуги. Организация ООО на УСН. А вот платеж почему-то встал сюда другой, к этой реализации не относящийся. Это не предоплата. Это оплата за оказанные услуги. Убрала вручную в счете-фактуре выданном платежку. А почему-то все-равно формирует проводку Д 62.02 К 62.01...Если я правильно понимаю, должна ведь остаться одна проводка Д 62.01 К 90.01.1?
Я может что-то не понимаю, это результат проведения документа "Реализация товаров/услуг". Оплата если наличными, то ПКО должен быть. ПКО есть? Он раньше реализации?
Да, это результат проведения Реализации товаров и услуг. Но оплаты еще не было. Извиняюсь, выше не верно написала по оплате.
Тогда надо смотреть Контрагента и договор с ним. Программа видит по этому контрагенту и договору оплату.
Цитата: Тогда надо смотреть Контрагента и договор с ним. Программа видит по этому контрагенту и договору оплату.
Это понятно😀 Я имею ввиду, верна-ли проводка по реализации Д 62.01 К 90.01.1? И, если нет оплаты (предоплаты) по данной реализации, то почему присутствует проводка Зачет аванса покупателя Д 62.02 К 62.01? Или программа отбирает только по договорам, а не по счетам-фактурам? Как-то так....не знаю, доступно выражаюсь или нет...
Взаиморасчеты с контрагентом ведутся в разрезе договора. Но вы можете вести по документам расчетов (по сделкам). В документе выбираете "Зачет аванса" по документу. Так как оплаты нет, то создаете ручной документ. При оплате нужно будет выбрать также этот документ.
Цитата:Цитата: Тогда надо смотреть Контрагента и договор с ним. Программа видит по этому контрагенту и договору оплату.Это понятно😀Я имею ввиду, верна-ли проводка по реализации Д 62.01 К 90.01.1?И, если нет оплаты (предоплаты)по данной реализации, то почему присутствует проводка Зачет аванса покупателя Д 62.02 К 62.01?Или программа отбирает только по договорам, а не по счетам-фактурам?Как-то так....не знаю, доступно выражаюсь или нет...
Можно сделать проще. Каждая реализация - свой договор (точнее счет на оплату). Кстати счет на оплату делаете?